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Q????
于2020-04-02 13:55 發(fā)布 ??2046次瀏覽
王瑞老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-04-02 13:56
你好,借:應收賬款 正數(shù) 貸:預收賬款
Q???? 追問
2020-04-02 13:57
好的謝謝老師
王瑞老師 解答
2020-04-02 14:09
不客氣,希望五星好評。
2020-04-02 14:16
老師 我想問一下用銀行存款應該怎樣沖呢
2020-04-02 14:20
借:預收賬款 貸:銀行存款
2020-04-02 14:41
可以借應收賬款負數(shù)帶銀行存款負數(shù)這樣嗎
2020-04-02 14:43
不可以這樣沖的,銀行存款不能為負數(shù)
2020-04-02 15:24
2020-04-02 15:26
那可不可以等到我給這家公司付款的時候應收賬款貸銀行存款
2020-04-03 13:25
付款的時候可以這樣做
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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年前來了一筆應收款已做賬,但是往來單位A的掛到B單位去了;弄錯了,現(xiàn)在要調整,調整時直接做分錄借應收賬款 A單位,貸應收賬款 B單位
答: 你好 你現(xiàn)在直接調整分錄即可 調整明細科目 是的
應收賬款直接轉入法人賬號還法人的欠款怎么做分錄
答: 借其他應付款,法人 貸應收賬款 出一個委托書,委托個人收款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,受讓應收賬款怎么做分錄?
答: 你好 借其他應收款 貸銀行存款
新建賬應收賬款余額,怎么完整的做分錄?
討論
老師,問一下如果企業(yè)和對方對賬,自己的應收賬款比對方少,想要調整,怎么做分錄呢?
老師您好。我們公司是做軟件銷售的 我們銷售出去了產品。當月銷售 當月收款 當月開票。單位沒有掛應收賬款。我這樣做分錄可以嗎?
老師,請問企業(yè)無法收回的應收賬款如何做分錄
這個月發(fā)生了銷售但是我也入賬了、我是直接放在應收賬款里、但是銀行如果收到這筆款的話我應該怎么做分錄呢
王瑞老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
★ 4.96 解題: 9431 個
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2020-04-02 13:57
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2020-04-02 14:09
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