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送心意

李愛文老師

職稱會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-11-02 10:35

我們公司的稅負(fù)是3個點(diǎn)

李愛文老師 解答

2017-11-02 23:14

你這退稅率沒告訴,以及你們出口銷項(xiàng)稅稅率沒告訴,無法計(jì)算,進(jìn)項(xiàng)稅還需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出做成本的

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我們公司的稅負(fù)是3個點(diǎn)
2017-11-02 10:35:44
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該是111030.20*(征稅率13%-退稅了),進(jìn)項(xiàng)稅金額大于等于111030.20,沒有征退稅率差,是可以都退的
2019-11-07 08:26:26
你好 A、如當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額,則: 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 B、如當(dāng)期期末留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額,則: 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0 1 本月應(yīng)退稅 100*10%=10 2 免抵稅額 0 3 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額 100*(16%-10%)=6
2019-01-27 08:46:36
有稅負(fù),意味著銷項(xiàng)大于進(jìn)賬。你國內(nèi)銷售金額是多少?
2019-09-29 05:30:09
你好!首先不能要剔除出口不能抵的部分30000*(16%-9%)=2100 當(dāng)月應(yīng)繳增值稅=200000*16%-(10000+2100)=19900 出口抵內(nèi)銷金額=30000*9%=2700 當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=19900-2700=17200
2018-10-15 14:45:14
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