10月國內(nèi)銷售額是:189617.6,不含稅額是162066.33,稅額是27551.27.出口銷售額是203773.7,稅額為O稅率。己認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額為57785.84.增值稅應(yīng)申報多少?印花稅多少?應(yīng)申報退稅退多少?
苑
于2017-11-02 10:32 發(fā)布 ??760次瀏覽
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李愛文老師
職稱: 會計(jì)師,精通Excel辦公軟件
2017-11-02 10:35
我們公司的稅負(fù)是3個點(diǎn)
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我們公司的稅負(fù)是3個點(diǎn)
2017-11-02 10:35:44

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該是111030.20*(征稅率13%-退稅了),進(jìn)項(xiàng)稅金額大于等于111030.20,沒有征退稅率差,是可以都退的
2019-11-07 08:26:26

你好
A、如當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額,則:
當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額
當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額
B、如當(dāng)期期末留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額,則:
當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額
當(dāng)期免抵稅額=0
1 本月應(yīng)退稅 100*10%=10
2 免抵稅額 0
3 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額 100*(16%-10%)=6
2019-01-27 08:46:36

有稅負(fù),意味著銷項(xiàng)大于進(jìn)賬。你國內(nèi)銷售金額是多少?
2019-09-29 05:30:09

你好!首先不能要剔除出口不能抵的部分30000*(16%-9%)=2100 當(dāng)月應(yīng)繳增值稅=200000*16%-(10000+2100)=19900 出口抵內(nèi)銷金額=30000*9%=2700 當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=19900-2700=17200
2018-10-15 14:45:14
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李愛文老師 解答
2017-11-02 23:14