21年的成本票老板一直沒(méi)有給過(guò)來(lái),現(xiàn)在才給到票比21年報(bào)表估的成本要大一些,也有少量公賬付款入成本了的沒(méi)拿到票,這個(gè)匯算清繳的時(shí)候要怎么做,沒(méi)票的調(diào)增就行了好說(shuō),只是這比成本多出來(lái)的票應(yīng)該怎么做呢?
傳統(tǒng)的冬日
于2023-03-02 13:23 發(fā)布 ??336次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-03-02 13:28
在匯算清繳時(shí),對(duì)21年的成本票老板的給到票比原定的成本要大,那可以通過(guò)調(diào)整企業(yè)的收入費(fèi)用,做出相應(yīng)的處理。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定,如果企業(yè)收支中存在實(shí)收實(shí)付差異,可以以當(dāng)期實(shí)付實(shí)收差額為稅前扣除項(xiàng)目,以減少企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,從而減少稅負(fù)。同時(shí),這些多出的票款可以作為應(yīng)付賬款登記,記入會(huì)計(jì)賬簿,并在完成銷售款的應(yīng)收賬款支付時(shí)逐條沖銷。
拓展知識(shí):匯算清繳是企業(yè)所得稅的一種報(bào)稅方式,它是企業(yè)核算全年的應(yīng)納稅所得額,并按照相關(guān)法律法規(guī),在一次繳納中完成對(duì)當(dāng)期稅款的繳納。
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在匯算清繳時(shí),對(duì)21年的成本票老板的給到票比原定的成本要大,那可以通過(guò)調(diào)整企業(yè)的收入費(fèi)用,做出相應(yīng)的處理。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定,如果企業(yè)收支中存在實(shí)收實(shí)付差異,可以以當(dāng)期實(shí)付實(shí)收差額為稅前扣除項(xiàng)目,以減少企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,從而減少稅負(fù)。同時(shí),這些多出的票款可以作為應(yīng)付賬款登記,記入會(huì)計(jì)賬簿,并在完成銷售款的應(yīng)收賬款支付時(shí)逐條沖銷。
拓展知識(shí):匯算清繳是企業(yè)所得稅的一種報(bào)稅方式,它是企業(yè)核算全年的應(yīng)納稅所得額,并按照相關(guān)法律法規(guī),在一次繳納中完成對(duì)當(dāng)期稅款的繳納。
2023-03-02 13:28:16

借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000
報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55

您好,暫估成本又無(wú)法取得發(fā)票這個(gè)沒(méi)有更好的辦法處理了,只能盡量取得發(fā)票沖平
2021-12-21 17:30:12

您好
正規(guī)的應(yīng)該更正前面年度的匯算清繳申報(bào)表納稅調(diào)增啊 補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 滯納金
2021-03-22 11:06:21

你好
你們是銷售產(chǎn)品的嗎?
2022-06-16 13:57:44
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