
請教下,單位工資轉(zhuǎn)入代工戶,代工戶負(fù)責(zé)給職工發(fā)工資,第一個月轉(zhuǎn)入代工戶1000,代工戶發(fā)出去700,第二個月轉(zhuǎn)入700,代工戶發(fā)出去1000,但是賬做錯了,如下:第一個月:借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用1000貸:應(yīng)付職工薪酬1000借:應(yīng)付職工薪酬1000貸:其他應(yīng)收款-代工戶1000借:其他應(yīng)收款-代工戶1000貸:零余額1000實(shí)際付出去700,300在代工戶躺著第二個月:借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用1000貸:應(yīng)付職工薪酬1000借:應(yīng)付職工薪酬1000貸:其他應(yīng)收款-代工戶1000借:其他應(yīng)收款-代工戶1000貸:零余額1000實(shí)際只往代工戶轉(zhuǎn)賬700首月已結(jié)賬,如何調(diào)賬?
答: 同學(xué),你好,請稍等,馬上解答。
老師我付工資時借應(yīng)付職工薪酬 20000 其他應(yīng)收款-活動經(jīng)費(fèi)3000 貸銀行存款23000 這個其他應(yīng)收款是不是一直在賬上掛著的?
答: 你好同學(xué) 其它應(yīng)收是掛上了,但是以后也可以收回時不沖銷了。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
社保沒有計(jì)提,改怎么做賬,繳納時,借應(yīng)付職工薪酬-社保8其他應(yīng)收款,2,貸銀行,那怎么平
答: 你好,補(bǔ)做計(jì)提分錄就是了 借:管理費(fèi)用等科目 8,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 8

