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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-11-01 11:07

您好!處理不了。開了就開了。不過現(xiàn)在好像沒有期限了

落塵 追問

2017-11-01 11:10

那現(xiàn)在這張票我只能給購買方讓他們按普通發(fā)票入賬嗎?

宋生老師 解答

2017-11-01 11:11

您好!是的。這樣的不能抵扣了。

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您好!處理不了。開了就開了。不過現(xiàn)在好像沒有期限了
2017-11-01 11:07:26
我們公司購買的固定資產(chǎn),去年已認證的專票已經(jīng)沖紅,對方給我們重新開具了藍洗發(fā)票,同時也給我們發(fā)來了發(fā)票負數(shù),正確的藍字發(fā)票也送到手上了。作為購買方,賬務(wù)處理方面應(yīng)該首先把原來的正票和負票都錄入系統(tǒng),然后根據(jù)發(fā)票的內(nèi)容和數(shù)量,進行沖紅操作,把負票的數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)里,同時在賬務(wù)處理中要把負數(shù)發(fā)票的金額和正數(shù)發(fā)票的金額相減,最終顯示應(yīng)付款或者實際付款的金額。 拓展知識:在賬務(wù)處理中,可以把負數(shù)發(fā)票當(dāng)做發(fā)生支出的一種情況,財務(wù)人員需要根據(jù)財務(wù)報表進行處理,以確保財務(wù)狀況的準(zhǔn)確性。
2023-03-01 16:37:33
你好,需要進項稅額轉(zhuǎn)出的
2020-01-03 13:44:21
您好,根據(jù)負數(shù)發(fā)票做紅字分錄,藍字發(fā)票做正確的分錄
2019-07-30 17:39:27
您好 對方已經(jīng)認證 應(yīng)該對方在開票系統(tǒng)開具紅字發(fā)票信息表 然后把紅字發(fā)票信息表編碼給您 您根據(jù)紅字發(fā)票信息表編碼在開票系統(tǒng)開票紅字發(fā)票
2019-05-18 16:48:12
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