
只需要把借方與貸方的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 差額是-1196.23結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅-1196.23貸營業(yè)外收入-1196.23 結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入借營業(yè)外收入-1196.23貸本年利潤-1196.23 就只這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎/數(shù)是負(fù)數(shù)怎么做,
答: 你好,這種情況說明沒有增值稅需要減免啊
4月到6月應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn),增值稅,所得稅都報(bào)了,7月做賬,在補(bǔ)4月到6月應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入可以嗎
答: 稅務(wù)的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)了沒有,如果沒報(bào),就直接做在6位,如果報(bào)了,就只能放在7月賬務(wù)處理
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)交稅費(fèi)
答: 你好,不需要的,有實(shí)際繳納才需要做繳納的分錄的


新手小白 追問
2017-11-01 10:37
宋生老師 解答
2017-11-01 10:40
新手小白 追問
2017-11-01 10:47
宋生老師 解答
2017-11-01 10:48
新手小白 追問
2017-11-01 11:22
宋生老師 解答
2017-11-01 11:25