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請問我單位報廢了用拆遷補償款購置的固定資產,原始分錄為借:固定資產,貸:資本公積,請問報廢該項固定資產時如何做賬面處理,是否需要沖減資本公積
有一批固定資產 都是沒有發(fā)票的 ,原值都是按照 他們給的大概數入賬的 分錄是借固定資產,貸資本公積 ,資本公積的二級科目入哪個?
財政批復:固定資產調撥出去,原值7655100.折舊5443436.32,凈值2211663.68。來源資本公積。分錄怎么做。老師這個分錄怎么做?


見性 追問
2017-11-01 10:09
鄒老師 解答
2017-11-01 10:09