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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-11-01 09:19

你好,是的 
在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額 
固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表填寫

會(huì)計(jì) 追問

2017-11-01 09:48

老師分公司買完車了   進(jìn)項(xiàng)票10月沒有認(rèn)證   十月份也沒有開票   那我十月份增值稅是不是都0申報(bào)就可以

鄒老師 解答

2017-11-01 09:49

你好,是的,沒有任何業(yè)務(wù)可以是0的

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你好,是的 在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表填寫
2017-11-01 09:19:02
你好 增值稅加計(jì)抵減10%是以當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為基數(shù)計(jì)算 用于抵扣 所以會(huì)增加進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)而減少應(yīng)交增值稅
2022-04-25 16:36:16
增值稅申報(bào)表的附表二里面填寫。
2021-05-13 14:04:34
你。您好,填寫在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里。
2022-05-06 13:59:03
這個(gè)一般增值稅欄次填寫0 這個(gè)
2020-03-16 13:57:34
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