老師你好,我想問一下上年度因?yàn)樾薷膽{證沖銷一筆制造費(fèi)用加工費(fèi)導(dǎo)致制造費(fèi)用貸方有余額了,那我本年度修改需要怎么處理
知識(shí)唄
于2023-03-01 20:43 發(fā)布 ??306次瀏覽
- 送心意
青檸
職稱: 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
2023-03-01 20:51
因?yàn)樯夏甓刃薷膽{證沖銷了一筆制造費(fèi)用加工費(fèi),導(dǎo)致制造費(fèi)用貸方有余額,本年度修改時(shí),應(yīng)當(dāng)將本年度憑證中出現(xiàn)的相關(guān)貸方金額減去余額,明確貸方金額;當(dāng)貸方金額正負(fù)和等于零時(shí),應(yīng)當(dāng)與原賬務(wù)處理一致。
拓展知識(shí):有關(guān)會(huì)計(jì)核算處理余額,應(yīng)當(dāng)遵循發(fā)生原則,以實(shí)際情況為準(zhǔn),充分考慮既往累計(jì)數(shù)據(jù)。因此,在處理余額時(shí),應(yīng)在明確實(shí)際情況的同時(shí),務(wù)必留意到原賬務(wù)處理動(dòng)作,以及該動(dòng)作帶來的累計(jì)影響。
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因?yàn)樯夏甓刃薷膽{證沖銷了一筆制造費(fèi)用加工費(fèi),導(dǎo)致制造費(fèi)用貸方有余額,本年度修改時(shí),應(yīng)當(dāng)將本年度憑證中出現(xiàn)的相關(guān)貸方金額減去余額,明確貸方金額;當(dāng)貸方金額正負(fù)和等于零時(shí),應(yīng)當(dāng)與原賬務(wù)處理一致。
拓展知識(shí):有關(guān)會(huì)計(jì)核算處理余額,應(yīng)當(dāng)遵循發(fā)生原則,以實(shí)際情況為準(zhǔn),充分考慮既往累計(jì)數(shù)據(jù)。因此,在處理余額時(shí),應(yīng)在明確實(shí)際情況的同時(shí),務(wù)必留意到原賬務(wù)處理動(dòng)作,以及該動(dòng)作帶來的累計(jì)影響。
2023-03-01 20:51:08

那你這個(gè)制造費(fèi)用就是負(fù)數(shù)發(fā)生額,負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本啊
2020-09-18 10:20:55

你的制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到成本了嗎?
2020-02-28 14:54:30

確認(rèn)是減少制造費(fèi)用,就按負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
2019-12-21 13:44:45

直接結(jié)轉(zhuǎn)到成本里就可以了,也就是以前應(yīng)該怎么做,現(xiàn)在做完整就可以了。
2021-08-31 14:32:03
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