老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學,你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
答: 建賬可以分為四步: 1、首先,根據(jù)資產(chǎn)負債表的科目類別,按要求錄入賬戶信息,確定科目類別,如銀行存款、應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)等; 2、然后,根據(jù)公司實際情況,錄入賬戶金額,如銀行存款余額、應(yīng)收賬款余額和固定資產(chǎn)等; 3、對賬戶金額不平衡的情況,可以分別錄入到“營業(yè)外收入”(“營業(yè)外支出”)科目中; 4、最后,按現(xiàn)行會計準則要求,進行會計核算,進行期末驗賬,確保會計賬務(wù)的有效性和準確性。 拓展:內(nèi)帳的建立不僅要求正確錄入賬戶金額,而且要求合理歸類。比如,在錄入應(yīng)付賬款時,可以將“材料采購”、“員工工資”等科目歸類到“應(yīng)付賬款”,這樣有助于建立一個便于管理的會計體系。
現(xiàn)在在做一家公司的內(nèi)賬 從2019年開始 之前這個公司只有外帳會計 沒有內(nèi)賬 科目余額表 怎么建立期初數(shù)據(jù)啊,這個期初錄入應(yīng)該錄入期初應(yīng)收賬款的金額么》
答: 如果以前都沒有內(nèi)賬,將外賬期末數(shù)據(jù)作為內(nèi)賬期初數(shù)據(jù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
新接受一家公司,之前一直沒有做賬,但是有銀行存款和應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,新建帳的話,怎么弄這些科目的余額反應(yīng)在期初那里
答: 您好!你只能補之前的賬,除非你知道這些數(shù)據(jù)是一步步怎么來的。





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