供應(yīng)商有一個大倉庫,每個月的倉儲費幾萬,我們公司是剛成立的,供應(yīng)商把他的客戶市場轉(zhuǎn)給我們,我們付出的代價就是承擔(dān)供應(yīng)商倉庫的倉儲費(這個倉庫都是供應(yīng)商的貨,我們實際進(jìn)貨按在這個倉庫提貨結(jié)算,我們給客戶發(fā)多少,就在這個倉庫提多少,這里的貨供應(yīng)商也可以從發(fā)貨到其他市場),倉儲費的抬頭開得是我們公司的名字,開得是專票,請問這樣我們可以進(jìn)我們公司的費用與抵扣進(jìn)項稅嗎?(我們每月的進(jìn)貨、庫存、銷售,與倉儲費不配,因為大部分是供應(yīng)商發(fā)的貨),這種情況我們該如何處理?李愛文老師回復(fù):這個是虛開發(fā)票,雖然是公司抬頭的發(fā)票,但是是虛假業(yè)務(wù),是真發(fā)票虛業(yè)務(wù),這個進(jìn)項稅不能抵扣進(jìn)項稅,稅務(wù)發(fā)現(xiàn)后需要補(bǔ)交稅款,滯納金及罰單,有可能法人做牢學(xué)員續(xù)問:老師,現(xiàn)在已這么做了,我們公司自己有什么補(bǔ)救措失嗎?是把倉庫的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?另外倉儲費進(jìn)的費用在年所得稅匯算時調(diào)稅調(diào)增嗎?有沒有更好的補(bǔ)救措失,一般自查出來補(bǔ)救了,稅務(wù)是不是一般就不追救了?
清
于2017-10-30 21:57 發(fā)布 ??1565次瀏覽
- 送心意
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-11-01 13:29
直接做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理,補(bǔ)交增值稅,另外停止開租賃發(fā)票,與對方商談,我們可以給多少錢轉(zhuǎn)讓市場費,讓對方開票處理抵扣進(jìn)項稅,另外前期入的租賃費,企業(yè)所得稅年報時調(diào)增費用,補(bǔ)交企業(yè)所得稅,按正常操作抵稅,做市場轉(zhuǎn)讓費
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直接做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理,補(bǔ)交增值稅,另外停止開租賃發(fā)票,與對方商談,我們可以給多少錢轉(zhuǎn)讓市場費,讓對方開票處理抵扣進(jìn)項稅,另外前期入的租賃費,企業(yè)所得稅年報時調(diào)增費用,補(bǔ)交企業(yè)所得稅,按正常操作抵稅,做市場轉(zhuǎn)讓費
2017-11-01 13:29:51

同學(xué)你好,這個是增值稅普通發(fā)票,不可以抵扣進(jìn)項的,只有增值稅專用發(fā)票才可以抵扣進(jìn)項的。
2020-06-17 20:47:59

你好!
這是稅務(wù)上的特殊規(guī)定
2019-09-22 11:40:44

用于免稅,簡易計稅,集體福利,個人消費,非正常損失方面是不能抵扣
2019-03-15 13:20:51

你好,比如購進(jìn)用于集體福利,個人消費,這種情況是不能抵扣的
2017-11-16 11:02:30
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