老師,去年12月份底暫估了一筆費用,今天3月份發(fā)票回來了,但是發(fā)票的金額比暫估的金額小,怎么做賬務(wù)處理呢
無情的棒棒糖
于2023-03-01 14:44 發(fā)布 ??359次瀏覽
- 送心意
良老師1
職稱: 計算機高級
2023-03-01 14:59
首先,根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第39號——應(yīng)付賬款》,我們可以將這筆費用劃歸到應(yīng)付賬款中。賬務(wù)處理的具體步驟是:
1.在原暫估費用科目里憑發(fā)票增加應(yīng)付賬款;
2.再以發(fā)票金額科目減少原暫估費用科目;
3.在應(yīng)付賬款科目憑發(fā)票減少原暫估費用科目。
拓展知識:雖然發(fā)票金額與暫估金額不一致,但是應(yīng)付賬款仍需要按原暫估金額來控制和記賬,如果暫估金額大于發(fā)票金額,需要在結(jié)賬時補上差額。
相關(guān)問題討論

首先,根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第39號——應(yīng)付賬款》,我們可以將這筆費用劃歸到應(yīng)付賬款中。賬務(wù)處理的具體步驟是:
1.在原暫估費用科目里憑發(fā)票增加應(yīng)付賬款;
2.再以發(fā)票金額科目減少原暫估費用科目;
3.在應(yīng)付賬款科目憑發(fā)票減少原暫估費用科目。
拓展知識:雖然發(fā)票金額與暫估金額不一致,但是應(yīng)付賬款仍需要按原暫估金額來控制和記賬,如果暫估金額大于發(fā)票金額,需要在結(jié)賬時補上差額。
2023-03-01 14:59:53

收到的發(fā)票沖暫估,差額正常計入費用就可以
2021-04-15 17:28:12

你好? ? 那你實際發(fā)生的金額 是發(fā)票開來的金額嗎 ?? 你去年暫估分錄怎么做的。 看看怎么處理? ?
2021-04-15 17:32:54

同學(xué)你好
這個沒發(fā)票的就要做
2022-01-07 15:35:18

你好!你們有以前年度損益調(diào)整科目嗎?
2021-11-11 22:25:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息