
我是10月到單位工作的,單位是6月份成立的,10月底財(cái)政撥的經(jīng)費(fèi),之前9月份的費(fèi)用都是分局墊付,發(fā)票分局拿去做賬了(墊付的錢要還的),現(xiàn)在怎么開始建賬。
答: 您好,制定財(cái)務(wù)制度,購(gòu)買賬本或者軟件,建賬處理,墊付的錢還對(duì)方時(shí),對(duì)方要把發(fā)票給貴企業(yè)的。使用發(fā)票的銀行回單做賬即可。
我單位建設(shè)9月成立,財(cái)政撥款之前,1-9份的工資和購(gòu)買電腦還有其他的建設(shè)費(fèi),由分局幫我們支付了,并且這些購(gòu)買的東西的發(fā)票分局拿去報(bào)賬了,現(xiàn)在我單位支付分局墊付經(jīng)費(fèi)怎么做賬。
答: 您好,支付經(jīng)費(fèi)時(shí),讓分局把原來的發(fā)票給貴公司做賬,或者讓分局開具發(fā)票或者收款收據(jù),注明明細(xì),然后貴單位做賬處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工張三9月份底自己墊錢買了10000元的電子設(shè)備,10月份又墊錢買了9000元的電腦,發(fā)票分別是9月與10月的,都是為辦公所用,但是到了11月份才把這兩筆拿來報(bào)銷,遇到這種情況這兩筆賬該怎么做呢
答: 你好 那你11月做 借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款-某員工 折舊

