
增值稅的賬上金額必須和申報(bào)表一致嗎 比如有一筆不可抵扣的費(fèi)用是不是也得先做進(jìn)項(xiàng)稅 再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,申報(bào)表上和他一致
答: 您好!是的。是要一樣的。你如果 認(rèn)證了就要做這2步。
增值稅納稅申報(bào)表中申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額下面的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)目下的 紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,是什么意思,為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有可能是企業(yè)收了專(zhuān)票但不能抵扣
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這筆分錄,現(xiàn)在申報(bào)表需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,那分錄是不是直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出53.23 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額52.23 是這樣做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄么?
答: 分錄是,借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。)


蘭子 追問(wèn)
2017-10-30 14:14
宋生老師 解答
2017-10-30 14:16
蘭子 追問(wèn)
2017-10-30 14:17
宋生老師 解答
2017-10-30 14:21
蘭子 追問(wèn)
2017-10-30 14:25
宋生老師 解答
2017-10-30 14:26