
公司在8月份在稅務局代開一張專票,已經入賬并且已經做完季報并完稅,現客戶退回要重開(抬頭要變),那么這個賬務怎么處理?分錄怎么做?實務該如何操作。(我們公司是核定征收)
答: 你好,開具負數發(fā)票沖銷 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本 然后根據正確的發(fā)票做銷售分錄
核定征收包含在稅務局代開的嗎
答: 你好,核定征收的什么?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
個體戶核定征收去稅務局代開100萬專票,要交多少稅款給稅局?
答: 去稅務局代開100萬專票,增值稅3%,附加稅12%*3%,還有印花稅 交稅=100*3%*(1+12%)
老師,請教您個問題我們收購了一個口腔門診店有一些二手設備上家公司已經注銷了我們老板想讓對方去稅務局代開二手設備的發(fā)票給我們個稅是按百分之20來收還是核定征收呢
我們個獨是核定征收,現在把公司的業(yè)務是找兼職人員做的,和他們簽的技術服務合同,這樣合理么?不給兼職人員報個數,兼職人員也不去稅務局代開票,
請問,自然人包工頭去稅務局代開發(fā)票給發(fā)包人,稅務局怎么就能確定是核定征收呢,而不是按經營所得的稅率征收?開發(fā)票的名目是建筑服務吧?


昌昌 追問
2017-10-30 14:20
鄒老師 解答
2017-10-30 14:20
昌昌 追問
2017-10-30 14:31
鄒老師 解答
2017-10-30 14:35