請(qǐng)問(wèn)老師,員工食堂的固定資產(chǎn)折舊,發(fā)生的管理費(fèi)用 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)能扣除的 答
支付購(gòu)買(mǎi)抖音引流系統(tǒng)跟小紅書(shū)引流系統(tǒng)如何做賬( 問(wèn)
你好,可計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,再按月攤銷(xiāo) 答
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,因改名后,銀行收取的費(fèi)用,用管理費(fèi)用, 問(wèn)
是的,那個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 答
你好老師,我們是個(gè)一般納稅人,之前業(yè)務(wù)往外開(kāi)3%勞 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,公司是一套賬,當(dāng)月采購(gòu)入庫(kù)的先暫估入庫(kù),次月 問(wèn)
次月取得發(fā)票后沖暫估 答

公司2011年成立,會(huì)計(jì)一直沒(méi)有做過(guò)賬,也是零申報(bào),實(shí)際公司一直有收入費(fèi)用,收入沒(méi)有開(kāi)票,但是通過(guò)銀行進(jìn)出,現(xiàn)在會(huì)計(jì)不干了,也聯(lián)系不到,我接賬,應(yīng)該怎么建賬。十萬(wàn)火急。。
答: 您好,建議以前的不要處理了,從現(xiàn)在開(kāi)始,進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn),包括現(xiàn)金,銀行存款,存貨,固定資產(chǎn),往來(lái),出具盤(pán)點(diǎn)表,以盤(pán)點(diǎn)表建賬處理。
公司2011年成立,會(huì)計(jì)一直沒(méi)有做過(guò)賬,也是零申報(bào),實(shí)際公司一直有收入費(fèi)用,收入沒(méi)有開(kāi)票,但是通過(guò)銀行進(jìn)出,現(xiàn)在會(huì)計(jì)不干了,也聯(lián)系不到,我接賬,應(yīng)該怎么建賬。十萬(wàn)火急。。
答: 您好,建議以前的不要處理了,從現(xiàn)在開(kāi)始,進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn),包括現(xiàn)金,銀行存款,存貨,固定資產(chǎn),往來(lái),出具盤(pán)點(diǎn)表,以盤(pán)點(diǎn)表建賬處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人,成立于2014年,一直都是零申報(bào),但是這個(gè)月開(kāi)了8萬(wàn)元稅票,應(yīng)該做收入,但是我今年該怎樣建賬比較好,因?yàn)橐恢睕](méi)有建過(guò)賬,我們注冊(cè)資本是50萬(wàn),現(xiàn)在只有驗(yàn)資報(bào)告,沒(méi)有銀行回單,如果做借:銀行存款貸:實(shí)收資本,那銀行賬上又早沒(méi)了錢(qián),而且以前的銀行賬戶(hù)因?yàn)闆](méi)有用過(guò)而成了不動(dòng)戶(hù),現(xiàn)在開(kāi)過(guò)了賬戶(hù),而且賬戶(hù)上也沒(méi)錢(qián),我應(yīng)該怎樣做才好
答: 您描述的情況應(yīng)該采用盤(pán)點(diǎn)的方式建賬,初始建賬的流程:首先需要盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。

