
現(xiàn)在有以前銷售13%稅率的商品,現(xiàn)在補(bǔ)做收入,應(yīng)該是按照13%計(jì)稅,還是按照11%計(jì)稅
答: 你好,需要按13%確認(rèn)計(jì)稅
本季度商品銷售收入含稅共計(jì)291500元求應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)
答: 應(yīng)繳納的增值稅=291500/(1+3%)*3%=8490.29
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
咨詢一下,商業(yè)企業(yè)計(jì)算銷售收入,銷售成本和毛利率都是不含稅嗎商業(yè)企業(yè)進(jìn)貨的A產(chǎn)品是13%稅率,進(jìn)貨B產(chǎn)品是9%稅率。然后銷售A產(chǎn)品和B產(chǎn)品可以分開計(jì)稅嗎還是按照13%統(tǒng)一計(jì)稅?
答: 銷售A產(chǎn)品和B產(chǎn)品可以分開計(jì)稅






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