
老師請問開的紅字發(fā)票增值稅申報表進項稅額填正數(shù)還是負(fù)數(shù)
答: 開的紅字發(fā)票增值稅申報表進項稅額填負(fù)數(shù)。拓展知識:進項稅額填負(fù)數(shù),是指購方可以從銷售方減免稅款,增值稅申報表上運用時,購方可以從自己繳納的增值稅中,減少相應(yīng)的稅款。應(yīng)用案例:假設(shè)某公司購入產(chǎn)品A,金額為10000元,A產(chǎn)品的稅率為3%,則該公司向購買方繳納300元的增值稅,而購方提供了發(fā)票為紅字,則該公司的增值稅申報表上的進項稅額應(yīng)為-300元。
進項稅轉(zhuǎn)出,在申報增值稅時二表中的20欄(紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額)是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)
答: 您好,進項稅轉(zhuǎn)出,申報增值稅時二表中的20欄(紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額)是填正數(shù)。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問上月開具紅字發(fā)票金額337171 23.銷項負(fù)數(shù)稅額為43832 26,無正數(shù)發(fā)票,那么增值稅納稅申報表怎么填列?
答: 負(fù)數(shù)申報的話要去稅局大廳申報的哦
購買方上個月申請了兩張紅字發(fā)票,申報增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出是填在紅字發(fā)票信息注明的進項稅額嗎?是填正數(shù)嗎?
老師您好,請問申報增值稅的時候,負(fù)數(shù)發(fā)票需要申報嗎?“銷項負(fù)數(shù)金額”需要填寫嗎,還是正數(shù)金額減去負(fù)數(shù)金額再進行填寫呢?