
物業(yè)公司開票開:水電公攤的,水電費(fèi)不算我們的收入,要把水電公攤的計(jì)入其他應(yīng)付款嗎?是水電公攤的是價(jià)稅合計(jì)一并計(jì)入其他應(yīng)付款,還是要把稅款分出來計(jì)入應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
答: 你好,開具了發(fā)票就是需要做收入,應(yīng)交稅費(fèi)的確認(rèn)的
老師,物業(yè)公司代管車輛收取服務(wù)費(fèi),借:應(yīng)收賬款 1280 貸:其他應(yīng)付款-車輛服務(wù)費(fèi) 576.24 應(yīng)交增值稅 5.76 其他應(yīng)收款(個(gè)人借款代墊車費(fèi))698 現(xiàn)在還有667.71費(fèi)用沒有算入內(nèi),這樣對(duì)方付款1280時(shí)直接減少667.71,我這667.71應(yīng)該怎么做賬
答: 同學(xué)你好 這個(gè)有發(fā)票嗎 開的什么
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
接手一家物業(yè)公司,學(xué)習(xí)了本學(xué)堂的物業(yè)實(shí)操,但還有許多東西不明白,希望能及時(shí)給正確的答復(fù)。物業(yè)公司屬于前期物業(yè),與開發(fā)商簽訂合同,物業(yè)支出費(fèi)用除去物業(yè)收入,差額由開發(fā)商撥款。1、物業(yè)項(xiàng)目啟動(dòng)資金用于購買物業(yè)用品如何做賬、2、開發(fā)商差額撥款要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎?日后怎樣核銷?3、專項(xiàng)維修資金實(shí)際中要怎樣做賬、4、3萬以下不交增值稅,不開票,收據(jù)卻超出3萬,要押收據(jù)單嗎、5、減免的物業(yè)費(fèi)怎樣做賬?6、業(yè)主拖欠的物業(yè)費(fèi)怎么記賬(有的后期交,有的就不交)。也是會(huì)計(jì)新手,能幫詳細(xì)說一下,包括分錄。
答: 我們是做外賬,公司說不用做內(nèi)賬


陳ring 追問
2017-10-26 15:44
鄒老師 解答
2017-10-26 15:45