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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-10-26 14:15

不是經(jīng)營范圍內(nèi)的也可以嗎?就是把自己的產(chǎn)品放到超市那些貨架上面的費(fèi)用

綠泡泡 追問

2017-10-26 14:23

我們把產(chǎn)品放到別人的柜臺展銷,別人開給我們的發(fā)票。請問可以抵扣增值稅嗎?

綠泡泡 追問

2017-10-26 14:28

如果進(jìn)貨是原材料可以抵減嗎?可以做成本嗎?開給對方的是成品(公司可以生產(chǎn)化妝品)

宋生老師 解答

2017-10-26 14:07

您好!可以的。如果是專用發(fā)票的話。因?yàn)檫@是你生產(chǎn)經(jīng)營取得的進(jìn)項啊。

宋生老師 解答

2017-10-26 14:18

您好!到底是別人開給你還是你開給別人

宋生老師 解答

2017-10-26 14:24

您好!可以的,可以抵減的。你說不在經(jīng)營范圍內(nèi),那是不在你的經(jīng)營范圍內(nèi),但是在別人的經(jīng)營范圍內(nèi),所以別人可以開給你

宋生老師 解答

2017-10-26 14:30

您好!是的,可以抵減,可以做成本。

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相關(guān)問題討論
您好!可以的。如果是專用發(fā)票的話。因?yàn)檫@是你生產(chǎn)經(jīng)營取得的進(jìn)項啊。
2017-10-26 14:07:33
你好 應(yīng)納消費(fèi)稅=226000/(1%2B13%) *15% 增值稅銷項稅額=226000/(1%2B13%) *13%
2020-06-04 09:08:11
你好! 稅率13%
2019-08-07 18:55:30
您好,不是屬于消費(fèi)稅交稅范圍的,就正常根據(jù)銷項稅額減進(jìn)項稅額繳納應(yīng)交增值稅,然后根據(jù)應(yīng)交增值稅算增值稅的附加稅,根據(jù)利潤算企業(yè)所得稅
2019-09-19 12:37:42
你好,要問的是什么問題,
2019-09-17 10:07:27
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