
老師你好,請問企業(yè)繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金,貸:銀行存款后,應(yīng)交稅費(fèi)科目平賬了,那這個(gè)交增值稅款的金額是不用記企業(yè)成本的嗎?
答: 你好,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債,是不能計(jì)入成本的
老師繳納增值稅的分錄不是應(yīng)該這樣做嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)貸:銀行存款 可是金馬正常營業(yè)期業(yè)務(wù)6它怎么計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金了?已交稅金是老師繳納增值稅的分錄不是應(yīng)該這樣做嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)貸:銀行存款 可是金馬正常營業(yè)期業(yè)務(wù)6它怎么計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金了?已交稅金是從哪個(gè)科目時(shí)轉(zhuǎn)過來的?請明天老師看到后記得解答哦哪個(gè)科目時(shí)轉(zhuǎn)過來的?請明天老師看到后記得解答哦
答: 繳納上月未交增值稅應(yīng)該借記交應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
某企業(yè)預(yù)繳下月的增值稅,其賬務(wù)處理正確的是()。A.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款B.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸:銀行存款C.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款D.借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款預(yù)繳下月增值稅,選項(xiàng)C是不是要改成:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅
答: 您好對(duì)的,是這個(gè)意思的

