
我學(xué)校了物業(yè)公司的真賬實(shí)操。物業(yè)公司在代收業(yè)主交來物業(yè)費(fèi)時(shí)計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,并核算了應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅17%,但課件中講到銀行托收物業(yè)公司水電費(fèi)時(shí),收到的是水電的 普通發(fā)票,那就無法抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅了,那物業(yè)公司豈不是白白交了銷項(xiàng)稅呀?實(shí)際工作中,這種情況如何處理?
答: 實(shí)際工作中,就是這樣的,如果取得普通發(fā)票,就是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,就得多交增值稅的
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司 ,開具增值稅普通發(fā)票,未收到款項(xiàng),做賬借應(yīng)收賬款。貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 普通發(fā)票為什么還有應(yīng)交增值稅呢
答: 只要是增值稅發(fā)票就一定有應(yīng)交增值稅的。區(qū)分普票和專票只是普票不能抵扣進(jìn)項(xiàng),而專票可以。對(duì)于銷項(xiàng)來說,無論普票還是專票都是一樣的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,8月開了一張普通發(fā)票,這月開了負(fù)數(shù),這兩筆帳怎么做呢?8月應(yīng)收賬款1000.主營業(yè)務(wù)收入970.87..應(yīng)交增值稅29.13,,
答: 八月份借應(yīng)收1000貸主營業(yè)務(wù)收入970.87,應(yīng)交稅費(fèi)29.13 九月份借應(yīng)收-10000貸主營業(yè)務(wù)收入-970.87,應(yīng)交稅費(fèi)-29.13









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


