@董孝彬老師有在嗎? 問
同學(xué)你好 老師這個(gè)點(diǎn)不在哦 答
老師,就是如果新接手公司的帳,原來會(huì)計(jì)設(shè)置的科目 問
您好,這個(gè)期初最好按他的來 答
我公司砂廠銷售戈壁料,可以根據(jù)礦儲(chǔ)量及費(fèi)用計(jì)算 問
同學(xué),你好 那你出售是按照每立方米出售的嗎? 答
請(qǐng)問工資薪金賬上比個(gè)稅系統(tǒng)做多了,是紅沖還是等 問
您好,直接紅沖就可以了 答
老師好!個(gè)體戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上可以寫兩個(gè)人的名字嗎? 問
同學(xué),你好 不可以的 答

國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)9月份交增值稅27821.55元。那對(duì)應(yīng)9月賬上是1級(jí)科目“應(yīng)交稅費(fèi)”還是2級(jí)科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”貸方余額要等于27821.55呢?
答: 你好,是一般納稅人吧
一般納稅人月末轉(zhuǎn)出交增值稅的相關(guān)會(huì)計(jì)科目處理正確的是A 借記 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 科目B 貸記 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出交增值稅)科目C 借記 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出交增值稅)科目D 貸記 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 科目
答: 同學(xué)請(qǐng)稍等,稍后為你解答
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目 與應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅科目有什么區(qū)別? 我怎么覺得應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目是多余的?
答: 轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)科目。 未交增值稅,借方余額表示留底,貸方余額表示應(yīng)該繳納,沒有繳納的。 通過這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅來結(jié)轉(zhuǎn)的。


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2017-10-25 08:40
鄒老師 解答
2017-10-25 08:41
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2017-10-25 08:47
鄒老師 解答
2017-10-25 08:48
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2017-10-25 08:52
鄒老師 解答
2017-10-25 08:53