
我們公司9月有開(kāi)紅棗銷(xiāo)售發(fā)票,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以說(shuō)這個(gè)要怎么賬務(wù)處理,剛好我9月漏掉紅棗暫估入庫(kù)的憑證分錄,現(xiàn)在可以補(bǔ)9月憑證分錄嗎
答: 你好,需要補(bǔ)做暫估入庫(kù)的分錄
你好,我想咨詢一下,珠寶公司無(wú)法取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,商品由國(guó)外購(gòu)買(mǎi)進(jìn)來(lái),也不開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票,如何賬務(wù)處理
答: 你好進(jìn)口的有進(jìn)口增值稅可以抵扣的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
12月份搞工程的沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),賬務(wù)該怎么處理,分錄?
答: 您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅


你好 追問(wèn)
2017-10-24 08:41
鄒老師 解答
2017-10-24 08:43
你好 追問(wèn)
2017-10-24 08:47
鄒老師 解答
2017-10-24 08:48