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詼詼
于2017-10-23 21:09 發(fā)布 ??1292次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-10-23 21:10
借;應(yīng)交稅費 貸;主營業(yè)務(wù)收入 23.86,做這個調(diào)整分錄
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小規(guī)模納稅人隔月繳納增值稅稅款,在上月末需將應(yīng)交增值稅款轉(zhuǎn)到未繳納增值稅稅款嗎?
答: 你好,小規(guī)模納稅人無需轉(zhuǎn)入未繳增值稅
增值稅納稅申報表:稅款繳納【期初未繳納稅額(多繳為負(fù)數(shù))】:-398129.66
答: 你好,為負(fù)數(shù)作為留抵稅額可以在下期繼續(xù)抵扣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已經(jīng)繳納增值稅稅款
答: 你好,請問你想問的問題具體是?
增值稅已報,也已繳納稅款,怎么撤銷重報
討論
我想請問7.8.9月增值稅統(tǒng)計是7992.47°給我棉簽、我要拖長城- 2018/12/21 9:21:29為什么繳納稅款時是7992.23
本月增值稅發(fā)現(xiàn)填報錯誤,但是已經(jīng)繳納稅款,要怎么修改,或者怎么補齊少繳納的稅款
上個月增值稅算錯了實際繳納稅款比賬上少交了23.86,改怎么辦?
請問一下,我的增值稅納稅表點了更正但是更正的那個月有要扣款信息,但是我在稅款繳納里沒有找到扣稅的信息這個怎么辦
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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