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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-23 17:17

結轉(zhuǎn)未交增值稅是這樣處理的 
期末結轉(zhuǎn)  借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅

木木TING 追問

2017-10-23 17:20

那借方這個金額  怎么填寫報表呢?還有 以后不用貸方清理掉這個科目?

鄒老師 解答

2017-10-23 17:22

你好,就是根據(jù)實際銷項稅額與進項稅額的差額 
不需要把銷項,進項對沖的

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借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
同學。月末對于應交未交的增值稅 借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。
2019-03-27 12:16:20
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
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