
上月還有未抵扣的進項稅,這月初出報表的時候應(yīng)交稅費有余額嗎? 如果沒有余額請問上月待抵扣的進項稅轉(zhuǎn)到哪兒去呢?如果要記成本,又是怎么做呢?
答: 你好,有的,在應(yīng)交稅費的借方體現(xiàn) 未抵扣的結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣,肯定是有余額的
一、當(dāng)月沒有開銷項出去,進項要改成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額嗎?二、本月進項大于銷項月底要不要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅額?
答: 不用,還在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項就行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前做借方應(yīng)交稅費-待抵扣進項,本月要抵扣進項稅,我是否需要做個借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項,備注里要備注什么?
答: 可以的,這個不用備注的摘要里面寫清楚就可以的認(rèn)證發(fā)票。

