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青檸

職稱會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-02-25 17:18

所得稅補(bǔ)稅的記賬方法是: 
 
1、增加應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目,記入應(yīng)交稅費(fèi); 
 
2、提供補(bǔ)稅憑證,記入補(bǔ)稅憑證; 
 
3、在補(bǔ)稅憑證里分別記錄補(bǔ)稅金額和被補(bǔ)稅項(xiàng)目; 
 
4、增加應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目,記入應(yīng)交稅費(fèi); 
 
5、減少增值稅項(xiàng)目,記入增值稅; 
 
6、減少企業(yè)所得稅項(xiàng)目,記入企業(yè)所得稅; 
 
7、減少個(gè)人所得稅項(xiàng)目,記入個(gè)人所得稅; 
 
8、減少外債稅項(xiàng)目,記入外債稅; 
 
9、減少其他稅費(fèi)項(xiàng)目,記入其他稅費(fèi)。 
 
拓展知識: 
 
所得稅補(bǔ)稅是指企業(yè)或者個(gè)人因申報(bào)稅款不足而需要補(bǔ)繳的稅費(fèi)。如果發(fā)生補(bǔ)稅的情況,企業(yè)和個(gè)人應(yīng)當(dāng)在稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后,及時(shí)補(bǔ)繳稅款。 
 
應(yīng)用案例: 
 
喬公司發(fā)現(xiàn),由于漏報(bào)稅款,今年應(yīng)交稅費(fèi)比原計(jì)劃少了10000元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn),喬公司應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳10000元稅款。喬公司在記賬時(shí),先增加應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目,記入10000元應(yīng)交稅費(fèi);然后減少原來計(jì)劃支付的稅費(fèi)項(xiàng)目,記入10000元的稅款。最后,喬公司將補(bǔ)繳的稅款交納給稅務(wù)機(jī)關(guān),完成了補(bǔ)稅的記賬工作。

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所得稅補(bǔ)稅的記賬方法是: 1、增加應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目,記入應(yīng)交稅費(fèi); 2、提供補(bǔ)稅憑證,記入補(bǔ)稅憑證; 3、在補(bǔ)稅憑證里分別記錄補(bǔ)稅金額和被補(bǔ)稅項(xiàng)目; 4、增加應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目,記入應(yīng)交稅費(fèi); 5、減少增值稅項(xiàng)目,記入增值稅; 6、減少企業(yè)所得稅項(xiàng)目,記入企業(yè)所得稅; 7、減少個(gè)人所得稅項(xiàng)目,記入個(gè)人所得稅; 8、減少外債稅項(xiàng)目,記入外債稅; 9、減少其他稅費(fèi)項(xiàng)目,記入其他稅費(fèi)。 拓展知識: 所得稅補(bǔ)稅是指企業(yè)或者個(gè)人因申報(bào)稅款不足而需要補(bǔ)繳的稅費(fèi)。如果發(fā)生補(bǔ)稅的情況,企業(yè)和個(gè)人應(yīng)當(dāng)在稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后,及時(shí)補(bǔ)繳稅款。 應(yīng)用案例: 喬公司發(fā)現(xiàn),由于漏報(bào)稅款,今年應(yīng)交稅費(fèi)比原計(jì)劃少了10000元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn),喬公司應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳10000元稅款。喬公司在記賬時(shí),先增加應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目,記入10000元應(yīng)交稅費(fèi);然后減少原來計(jì)劃支付的稅費(fèi)項(xiàng)目,記入10000元的稅款。最后,喬公司將補(bǔ)繳的稅款交納給稅務(wù)機(jī)關(guān),完成了補(bǔ)稅的記賬工作。
2023-02-25 17:18:45
貸款嗎?可以一個(gè)人抵扣百分之百也可以兩個(gè)人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
如果補(bǔ)在今年的話, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2018-04-04 09:31:54
你好,借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2019-04-25 15:28:45
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
2019-04-24 16:17:47
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