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良老師1

職稱計算機高級

2023-02-25 14:24

應(yīng)交增值稅(Value Added Tax,簡稱VAT)是對出售有形貨物和提供服務(wù)的收入征收的營業(yè)稅,它是企業(yè)從毛利中產(chǎn)生的最大稅種。計算應(yīng)交增值稅的具體步驟是:首先,計算某一稅期的銷售額;其次,根據(jù)稅率和相關(guān)口徑計算某一稅期的增值稅應(yīng)納稅額;最后,根據(jù)有關(guān)所得稅規(guī)定,計算未交的增值稅。 
 
未交增值稅也叫應(yīng)納未納稅款,是指在稅務(wù)機關(guān)或上級稅務(wù)機關(guān)置系的影響企業(yè)正常經(jīng)營和社會穩(wěn)定的失納稅款。未交增值稅在某一稅期指銷售額減去應(yīng)扣減項目后,所產(chǎn)生的稅款還沒有繳納給有關(guān)稅務(wù)機關(guān)的。計算未交增值稅的方法是:首先,計算某一稅期的銷售額;其次,根據(jù)稅率和相關(guān)口徑計算某一稅期的增值稅應(yīng)納稅額;最后,減去該稅期實際已繳納的增值稅,剩余部分即為未交增值稅。 
 
拓展知識: 
 
增值稅是國家稅收的主要來源,企業(yè)要按照有關(guān)規(guī)定,按期繳納稅款,以減少交稅風(fēng)險;同時,查繳未繳增值稅是稅務(wù)機關(guān)的重要工作,可以促進企業(yè)合規(guī)繳稅,有效控制企業(yè)逃漏稅的現(xiàn)象。

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應(yīng)交增值稅(Value Added Tax,簡稱VAT)是對出售有形貨物和提供服務(wù)的收入征收的營業(yè)稅,它是企業(yè)從毛利中產(chǎn)生的最大稅種。計算應(yīng)交增值稅的具體步驟是:首先,計算某一稅期的銷售額;其次,根據(jù)稅率和相關(guān)口徑計算某一稅期的增值稅應(yīng)納稅額;最后,根據(jù)有關(guān)所得稅規(guī)定,計算未交的增值稅。 未交增值稅也叫應(yīng)納未納稅款,是指在稅務(wù)機關(guān)或上級稅務(wù)機關(guān)置系的影響企業(yè)正常經(jīng)營和社會穩(wěn)定的失納稅款。未交增值稅在某一稅期指銷售額減去應(yīng)扣減項目后,所產(chǎn)生的稅款還沒有繳納給有關(guān)稅務(wù)機關(guān)的。計算未交增值稅的方法是:首先,計算某一稅期的銷售額;其次,根據(jù)稅率和相關(guān)口徑計算某一稅期的增值稅應(yīng)納稅額;最后,減去該稅期實際已繳納的增值稅,剩余部分即為未交增值稅。 拓展知識: 增值稅是國家稅收的主要來源,企業(yè)要按照有關(guān)規(guī)定,按期繳納稅款,以減少交稅風(fēng)險;同時,查繳未繳增值稅是稅務(wù)機關(guān)的重要工作,可以促進企業(yè)合規(guī)繳稅,有效控制企業(yè)逃漏稅的現(xiàn)象。
2023-02-25 14:24:27
你好,應(yīng)交增值稅——未交增值稅=銷項-進項
2016-11-02 17:17:56
就是你當(dāng)期的銷-進-留抵應(yīng)該交的稅。
2019-06-12 10:15:18
你好!一個是增值稅,一個是所得稅。稅種不同。 根據(jù)銷項-減去進項得到的。
2017-07-18 16:34:25
你好,應(yīng)交增值稅=銷項稅額—進項稅額—上期留抵稅額
2019-01-26 15:21:09
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