
這個(gè)怎么填啊 我們這個(gè)季度開出了70000的發(fā)票 但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后管理費(fèi)用是17566.10 這個(gè)怎么填啊 我們這個(gè)月要交好多稅啊
答: 您好!你根據(jù)的你利潤表對(duì)應(yīng)項(xiàng)目填就可以了。這個(gè)跟利潤表科目是對(duì)應(yīng)的
公司有一張成品油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅價(jià)合計(jì)4429.36,前任會(huì)計(jì)直接入了管理費(fèi)用,后期也沒有關(guān)于成品油的進(jìn)銷項(xiàng),但是專管員打電話說成品油的庫存對(duì)不上,這是什么問題呢
答: 您好,請(qǐng)問你們是開了專票嗎?比對(duì)不出來
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅本月認(rèn)證,下月報(bào)銷的發(fā)票,本月做借:進(jìn)項(xiàng)稅貸:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)可以嗎??
答: 一、本月的憑證是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 二、下月的憑證: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)(或XX費(fèi)用) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金、應(yīng)付賬款)
公司認(rèn)證的電費(fèi)發(fā)票,入的是管理費(fèi)用,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
一次性付了半年的房租,分6個(gè)月攤銷進(jìn)管理費(fèi)用,但是收到的發(fā)票上面的進(jìn)項(xiàng)稅,也要分6個(gè)月抵扣嗎,還是可以提前一次性低扣
去年有一筆管理費(fèi)用是專用發(fā)票,已認(rèn)證,會(huì)計(jì)疏忽按普票下賬,這部分進(jìn)項(xiàng)稅如何調(diào)賬

