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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2017-10-22 20:53

那請問老師這樣長期掛在其他應(yīng)付款上后期有何風(fēng)險或者隱患嗎?或者等實收資本到位后又該如何做賬?

陳靜老師 解答

2017-10-22 20:44

你好!借:管理費用-托管費用     貸:其他應(yīng)付款     比如金額為1000 當(dāng)月建賬,期初和期末的資產(chǎn)負(fù)債表  其他應(yīng)付款填正1000,未分配利潤填-1000

陳靜老師 解答

2017-10-23 08:57

你好!新的問題需要在新的網(wǎng)絡(luò)鏈接中提交,謝謝,等實收資本收到時,借:其他應(yīng)付款   貸:實收資本

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你好!借:管理費用-托管費用 貸:其他應(yīng)付款 比如金額為1000 當(dāng)月建賬,期初和期末的資產(chǎn)負(fù)債表 其他應(yīng)付款填正1000,未分配利潤填-1000
2017-10-22 20:44:51
結(jié)轉(zhuǎn)成本有:設(shè)計人員的工資、公司相關(guān)的折舊費用、制造費用、以及材料費用。
2017-10-25 11:53:19
精通外帳另發(fā)你,告訴郵箱。
2015-03-28 14:58:35
至少需要定白條收據(jù),這些再報銷,按福利費支出報銷
2017-08-07 09:50:26
你這個是哪個公司的,同學(xué)
2019-05-03 08:27:30
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