
我們單位九月份的利潤15677.57,因為老板用急著用錢還帳,要提出來,且一下支取20000元,超過利潤了,這樣做賬可以嗎?之前在做分錄的時候,收入轉(zhuǎn)入本年利潤,但是在資產(chǎn)負債表本年利潤就是未分配利潤,分錄這樣做,借利潤分配-未分配利潤15677.57,貸利潤分配-應付利潤15677.57;然后借利潤分配-應付利潤15677.57,其他應收款4322.43,銀行存款20000
答: 分錄錯誤,利潤分配-應付利潤應該換成應付利潤科目。
老師,12月份我做了利潤分配分錄:借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤,借利潤分配-未分配利潤,貸應付利潤,借應付利潤,貸銀行存款,結(jié)賬后,資產(chǎn)負債表中的未分配利潤要比利潤表中的利潤總額正好多分錄中的數(shù),為什么呢?
答: 借本年利潤, 貸利潤分配-未分配利潤(記賬后,利潤表的利潤加到資產(chǎn)負債表未分配利潤了)
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我想問一下,我這樣做分錄對不對,1、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,借:利潤分配-未分配利潤,貸:本年利潤, 2、提取盈余公積,借:利潤分配-提取盈余公積,利潤分配-應付利潤,貸;利潤分配-未分配利潤,3、分配利潤時 借;分配利潤-應付利潤 貸;銀行存款/現(xiàn)金。 分配利潤時需要分三級科目嗎(分配利潤-應付利潤-**股東)?
答: 1是對的,2,提取盈余公積,借:利潤分配-提取盈余公積,貸;盈余公積,3、分配利潤時 借;分配利潤-應付利潤 貸;應付股利,借,應付股利,貸,銀行存款

