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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-10-21 22:49

您好,開發(fā)票時,借:應(yīng)收賬款,33290,現(xiàn)金或者銀行存款,4000,預(yù)收賬款,3300,貸;主營業(yè)務(wù)收入,40590減去稅金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,40590*增值稅率/(1+增值稅率)。10月份,收到貨款時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,30170,貸:應(yīng)收賬款,30170。拿回的發(fā)票,借;應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù)3120,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)3120減去稅金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)3120*增值稅率/(1+增值稅率)。

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您好,開發(fā)票時,借:應(yīng)收賬款,33290,現(xiàn)金或者銀行存款,4000,預(yù)收賬款,3300,貸;主營業(yè)務(wù)收入,40590減去稅金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,40590*增值稅率/(1+增值稅率)。10月份,收到貨款時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,30170,貸:應(yīng)收賬款,30170。拿回的發(fā)票,借;應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù)3120,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)3120減去稅金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)3120*增值稅率/(1+增值稅率)。
2017-10-21 22:49:44
你好,現(xiàn)在就借庫存商品,貸預(yù)收賬款就可以,銷售后,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)收入,貸庫存商品,但是因為沒有發(fā)票,稅務(wù)局不承認(rèn),所以年底匯算清繳要調(diào)整增利潤,這樣就可以啦,明白了嗎?
2016-10-12 20:26:56
你好,因為之前預(yù)付時掛在預(yù)付賬款,所以后面的貨款也用預(yù)付賬款計,等付款時再沖。
2017-01-05 02:47:48
你好!是的,可以這樣做
2020-04-15 22:04:22
如果是預(yù)付貨款,可以掛預(yù)付賬款的了。
2018-10-27 14:44:16
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