
我們是行政單位,有兩個賬戶,有一筆錢領導批的是這個賬戶出,但出納誤從那個賬戶出了,現(xiàn)在準備要把這筆錢從那個賬戶打回來,我現(xiàn)在把出了的這筆錢做分錄時借方應該是其他應收款還是經(jīng)費支出?再說出的這筆錢原始憑證里光附銀行的回單和支票?還是要附發(fā)票和合同等所有的票據(jù)?
答: 您好,出了這筆錢時,借;其他應收款(沒發(fā)票時),經(jīng)費支出(有發(fā)票的),貸;銀行存款。出的這筆錢有發(fā)票的要附發(fā)票,合同和銀行回單或者支票的。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,咨詢一下。我公司支付一筆款,領導說是老板給其它公司的增資款,錢是從公司賬戶出的,但是說是老板出的錢,要掛老板的帳?,F(xiàn)在有銀行回單和對方單位給我公司開的收據(jù)。還應該有什么附件?如何賬務處理。
答: 你好 讓老板給你寫借款單 然后借其他應收款-老板貸銀行存款 然后用回單和借款單來入賬 這個收據(jù)給老板放著





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