
老師,銷售貨物,貨款匯到對(duì)公賬戶啦,但是沒有開發(fā)票也沒有合同,這個(gè)怎么做賬呀我想要一個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄
答: 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
我們是文化傳媒公司,有個(gè)平臺(tái),客戶自己可以在平臺(tái)上發(fā)信息,信息成功以后,客戶會(huì)通過微信付款,公司對(duì)公賬戶上顯示就是財(cái)付通客戶備付金,我沒有開發(fā)票出去,在做賬時(shí)候該怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 開具發(fā)票轉(zhuǎn)為收入核算
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司對(duì)公賬戶16年3月1日時(shí)收到一筆款項(xiàng),但是我3月7日時(shí)才開了一張發(fā)票,我的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫
答: 如果是增值稅的,借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅


恒 追問
2017-10-20 12:06
鄒老師 解答
2017-10-20 12:10
恒 追問
2017-10-20 14:06
鄒老師 解答
2017-10-20 14:14