
增值稅為什么不算在年應(yīng)稅銷(xiāo)售額為什么減免稅的銷(xiāo)售額也要算在年應(yīng)稅銷(xiāo)售額
答: 同學(xué)您好!稍等一下
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里:免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額免稅銷(xiāo)售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額扣除后免稅銷(xiāo)售額免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額免稅額分別對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)是什么?比如含稅收入10000元全都免稅要怎么填寫(xiě)
答: 就是實(shí)際銷(xiāo)售額未達(dá)到免稅銷(xiāo)售額時(shí),不交稅,超過(guò)時(shí),超過(guò)部分交稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司開(kāi)出一張稅率為“免稅”的機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,發(fā)票合計(jì)金額為17000元,稅額為0,申報(bào)《增值稅減免稅——免稅項(xiàng)目》時(shí),免征增值稅銷(xiāo)售額填17000,免稅額應(yīng)該填什么?
答: 您好,免稅額=17000*10%/(1+10%)=1545.45,這樣填寫(xiě)就行了。
前兩個(gè)季度的增值稅銷(xiāo)售額超過(guò)了100萬(wàn),現(xiàn)在這個(gè)季度開(kāi)票6萬(wàn)多是不是不能享受小微減免稅額了呢?
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額怎么計(jì)算
小規(guī)模納稅人增值稅減免申報(bào)表里免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就是免稅額嗎?
免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額3250262.05,那免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額是怎么計(jì)算的


平 老師 解答
2023-02-23 21:21