
我單位購進(jìn)一批設(shè)備,和廠家也簽了合同末付款給廠家,現(xiàn)在我們已經(jīng)把設(shè)備銷售了,但對方也沒有給我們對款,分錄怎么做
答: 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
機械設(shè)備已經(jīng)和廠家簽了合同,分期付款,廠家已經(jīng)把設(shè)備給到我們公司,但付完全款才會開設(shè)備發(fā)票?,F(xiàn)在我們已經(jīng)又將設(shè)備賣給了a公司,也是分期付款。我們也是等他付完全款才會開票給a公司,期間a公司已經(jīng)用住我們的設(shè)備。廠家沒有開票,但我已經(jīng)合同與分期付款的憑證,期間我可以把設(shè)備以購入有形動產(chǎn)入帳么?同時我可以有型動產(chǎn)折舊么?
答: 如果是作為固定資產(chǎn)核算,要提折舊。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000

