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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-18 17:25

您好!你之前做的分錄紅字沖減,然后做正確的就可以了. 
成本也要調(diào).

小豌豆 追問

2017-10-18 17:26

宋老師,請問是直接反結(jié)賬在賬里調(diào)成本?還是怎么滴?

宋生老師 解答

2017-10-18 17:27

您好!在本月做分錄調(diào)整.

小豌豆 追問

2017-10-18 17:28

@宋老師: 宋老師,能麻煩您將分錄寫一下不?  萬分感謝

宋生老師 解答

2017-10-18 17:30

您好!我不知道你具體的錯(cuò)誤的金額,沒辦法寫的準(zhǔn)確啊 
你一開始的分錄怎么做的。

小豌豆 追問

2017-10-18 17:36

@宋老師 我已經(jīng)做了沖賬,之前的也已按暫估款記到成本了,現(xiàn)在就是成本虛增了,材料實(shí)際并沒有那么多   現(xiàn)在成本里面現(xiàn)在包含了可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng),這個(gè)要怎么調(diào)呢?

宋生老師 解答

2017-10-18 19:57

您好!你把你暫估的分錄和沖賬的分錄發(fā)來看一下可以嗎? 
還有發(fā)票的金額和稅額是多少也說下

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您好!你之前做的分錄紅字沖減,然后做正確的就可以了. 成本也要調(diào).
2017-10-18 17:25:11
借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;生產(chǎn)成本 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-05-06 10:05:47
您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
2019-12-03 16:48:46
你們有倉管員嗎 倉管員得錄入進(jìn)銷存的
2019-12-25 10:49:04
同學(xué)你好,你是問什么呢
2022-04-17 19:01:28
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