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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-18 15:29

你好,按負數(shù)合計金額填寫

詩雨紛飛 追問

2017-10-18 16:14

我這調賬之后還有八十多萬,這個怎么辦怎么在調到50萬實收資本?這賬面上就還有應付跟預收比較大了,這個月調還是待以后月份慢慢調?

鄒老師 解答

2017-10-18 16:26

你好,之前你錯誤的分錄是?正確的分錄應當是?

詩雨紛飛 追問

2017-10-18 16:30

@鄒老師:沒有錯誤的,正確的,是這樣的,如附件,你們只能追加三次,我再問就得換一個老師,

鄒老師 解答

2017-10-18 16:32

借;其他應收款  (負數(shù))預付賬款—— 負數(shù)   貸;營業(yè)外收入 
把差額計入營業(yè)外收入

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你好! 其他應付款,其他應收款…是正常購銷業(yè)務以外會用到 應收賬款,預收賬款,應付賬款…是購銷業(yè)務會用到
2022-03-26 11:29:01
你好 這個就是企業(yè)收的,一個后面要退回的質保金,對嗎 ? 原來沖這筆 錢的分錄 是怎樣寫的
2021-05-25 12:24:19
預收賬款可以換成其他應付款
2017-02-26 11:17:52
你好.預收賬款對應客戶,其他應收款和其他應付款看你科目下面拍的具體項目,是公司還是個人.
2021-01-15 16:33:10
你好其他應收款收回來 其他應付付款出去 。預收賬款 做收入或者退款
2020-01-14 15:27:42
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