
我們是施工企業(yè),一般納稅人,我們上個(gè)月收了一筆50萬的工程款,但是還沒有開發(fā)票,我填增值稅申報(bào)表時(shí)需要填上這筆先繳納增值稅嗎?還是等開發(fā)票時(shí)再填?
答: 工程完工了嗎?
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,工程有一筆勞務(wù)分包,預(yù)繳增值稅時(shí)是扣除了分包款再預(yù)繳的,這樣填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),這筆扣除的分包款應(yīng)該填在哪?
答: 增值稅申報(bào)表有個(gè)地方是填寫預(yù)繳增值稅的。應(yīng)該是21行 不涉及填寫分包款的,你直接把扣除分包款的金額填寫1行
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



Show(?????)っ 追問
2017-10-18 15:22
Show(?????)っ 追問
2017-10-18 19:55