
月底結(jié)轉(zhuǎn)損益就只有管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤把?預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,長期待攤費(fèi)用,其他應(yīng)付款都不用結(jié)轉(zhuǎn)損益把?
答: 損益類是利潤表里的科目,都需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,你后面科目不是損益類科目
如果選擇一次性當(dāng)期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時(shí)借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款;結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借本年利潤 貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時(shí),借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)攤銷 貸:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 是這樣嗎
答: 上述分錄處理正確,說法正確,第一種處理方式是會(huì)計(jì)法規(guī)定的,第二種處理方式是稅法規(guī)定的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
問一下借管理費(fèi)用-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),貸預(yù)付賬款,轉(zhuǎn)憑證,就是簡單理解,沖減預(yù)付嗎,就光轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
答: 您好!是的。
損益類科目余額,應(yīng)當(dāng)在期末結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤科目,結(jié)轉(zhuǎn)損益不明白,為什么要把費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
月底結(jié)轉(zhuǎn)損益了,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,但是管理費(fèi)用明細(xì)賬只有借方,沒有貸方?
有一些應(yīng)收賬款收不回來,可以直接做借管理費(fèi)用-壞賬損失貸應(yīng)收賬款嗎?月底結(jié)賬管理費(fèi)用壞賬損失也需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
如何把管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅調(diào)整到其他應(yīng)付款,并結(jié)轉(zhuǎn)損益,會(huì)計(jì)分錄是什么?


?﹏相知相惜 追問
2017-10-18 10:52