
應(yīng)收賬款在貸方我在填資產(chǎn)負(fù)債表時直接用負(fù)數(shù)填可以吧,就是不在預(yù)收賬款里體現(xiàn)了,因為我沒設(shè)置預(yù)收賬款
答: 最好重分類吧,負(fù)值重分類到預(yù)收賬款里面吧
老師,我們公司只設(shè)置了應(yīng)收賬款同時核算應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款科目,之前的會計在填制資產(chǎn)負(fù)債表時直接將貸方余額用負(fù)數(shù)填入應(yīng)收賬款列,可以嗎?
答: 你好 是什么科目的貸方余額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我沒設(shè)預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),在資產(chǎn)負(fù)債表里直接填應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),還是填在預(yù)付賬款里正數(shù)比較好?
答: 你好,放在預(yù)付賬款里面。

