公司公戶收到一筆款,但是不知道是什么款怎么入賬? 問(wèn)
可先按預(yù)收賬款處理 答
目前是不是有進(jìn)口不征,出口不退的操作嗎?還是說(shuō)反 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)不需要繳納增值 問(wèn)
記入營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問(wèn)
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
公司給職工買(mǎi)的零食飲料和購(gòu)物卡分別怎么入賬呢? 問(wèn)
可全部計(jì)入 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答

貨款給對(duì)方,對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我,怎樣分錄,收到對(duì)方公司發(fā)票,又是怎么做分錄。對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票時(shí)做分錄:借預(yù)付賬款,貸銀行存款,收到對(duì)方給我司發(fā)票:借應(yīng)付款賬款,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款,老師我這么講分錄對(duì)么,求分析
答: 貨款給對(duì)方,對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 收到對(duì)方公司發(fā)票 借;庫(kù)存商品等科目 貸;預(yù)付賬款 第二個(gè)分錄借方應(yīng)當(dāng)計(jì)入存貨科目,而不是應(yīng)付賬款
老師你好 我們公司這個(gè)月收到30%預(yù)付款 發(fā)票還沒(méi)有給對(duì)方開(kāi) 我們也沒(méi)有給供貨商付錢(qián)也沒(méi)有收到供貨商的發(fā)票 這個(gè)30%的預(yù)付款我們做賬時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款 等收到供貨方的發(fā)票后 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 我們?cè)俳o對(duì)方開(kāi)發(fā)票 借:預(yù)售賬款 應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 等收到款項(xiàng)時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣做對(duì)嗎 謝謝
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 可以這樣做的 但是最好是用一個(gè)往來(lái)科目來(lái)做
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
剛開(kāi)始做稅務(wù)賬,對(duì)于我們沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的收入以及對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票的支出,我做什么。收到對(duì)方款:借銀行貸應(yīng)收賬款支付貨款借應(yīng)付貸銀行給對(duì)方開(kāi)票借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)方給我們開(kāi)票。借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付賬款對(duì)嗎
答: 是的,一般是這樣做的,

