增值稅進項稅抵扣勾選發(fā)票時,是先勾選最早開出來 問
勾選9200那張就行,少留抵些 答
當財務費用里面收到的利息金額大于支出的手續(xù)費 問
可以直接那樣填寫的 答
我們公司只啟用了應收賬款和應付賬款,沒啟用預收 問
您好,可以的,只是這樣可能會出現(xiàn)負數(shù) 答
老師,麻煩問一下,現(xiàn) 在注冊資本實繳,還要不要出驗資 問
現(xiàn)在不要求出驗資報告了 答
增值稅滯納金應該怎么入賬?繳納時候直接 借:營業(yè) 問
是,繳納時候直接 借:營業(yè)外支出-罰款 貸:銀行存款 答

想問一下,我來到一家公司,他們之前 的賬不完整,就是沒有做資產負債表,我現(xiàn)在想補上去,他的庫存沒有期初數(shù),我現(xiàn)在盤點想把前期的庫存額做上去,要怎么做呀
答: 您只能根據(jù)盤點的結果,按照盤盈盤虧處理,不可能做前期的庫存額。
就是我剛來一家公司,之前他們未建賬,沒有期初數(shù) 我現(xiàn)在要做5月的資產負債表和利潤表
答: 你好。沒有數(shù)據(jù)你做不了報表。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你們老師,新公司,之前都沒做賬的。然后想2020.1月開始做,那么是不是把他們庫存盤一下,現(xiàn)金銀行盤點下。新建賬的時候,把數(shù)據(jù)填上去。就可以。
答: 你好!內賬的話是可以的,差額計入未分配利潤
老師,我想問下我現(xiàn)在接了一家小規(guī)模的賬,期初是沒有庫存現(xiàn)金的,后面做了一個月的賬,到期末庫存現(xiàn)金是負數(shù)的,這要怎么辦?
想咨詢下 我賬上庫存商品比實際庫存少,我怎么調整過來 之前用表格登記的庫存,12月有個數(shù)沒有計算金額算出的期末 是1月期初 , 1月份又把表格中做對了 賬上沒有改
我就是想咨詢下 我們公司一直內賬都沒有做資產負債表 好幾年了 現(xiàn)在老板要要求做一份資產負債表 應該怎么去做呀 ,期末數(shù)也沒有

