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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-10-16 14:00

您好,分錄,借:應收賬款等科目,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。結轉成本,借:主營業(yè)務成本,負數(shù) ,貸;庫存商品,負數(shù)。不通過利潤分配處理。

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您好,分錄,借:應收賬款等科目,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。結轉成本,借:主營業(yè)務成本,負數(shù) ,貸;庫存商品,負數(shù)。不通過利潤分配處理。
2017-10-16 14:00:03
同學,你好,你是指分紅么?
2020-03-18 12:17:06
借;銀行存款 貸;投資收益
2017-12-25 16:39:20
你好 是的 同學的理解是正確的。
2019-12-30 13:58:34
你好,可以等到2019年年末一起結轉到未分配利潤
2019-06-17 17:16:05
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