我上個(gè)月把出口免退的貨物0稅率開(kāi)17%,這個(gè)月申報(bào)才發(fā)現(xiàn)。如果按17%的申報(bào)交稅,下個(gè)再開(kāi)紅字沖銷這個(gè)稅額能申請(qǐng)退回嗎(因?yàn)殇N項(xiàng)負(fù)數(shù)在申報(bào)里會(huì)變成留底不知道能不能申請(qǐng)退回),是外貿(mào)出口企業(yè)沒(méi)有內(nèi)銷都不用交增值稅所以沒(méi)機(jī)會(huì)對(duì)沖回 這個(gè)月要如何申報(bào),如果按實(shí)交,這個(gè)稅款能否退回
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于2017-10-16 09:44 發(fā)布 ??839次瀏覽
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老王老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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您好,只能按實(shí)申報(bào),如果給稅務(wù)局說(shuō)明情況,可以申請(qǐng)退回,但是手續(xù)很繁瑣。
2017-10-17 22:44:22

你好,先申報(bào)增值稅,再報(bào)出口退稅。
2021-12-01 15:18:47

你好,如果免稅不退稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了。零退稅率需要視同內(nèi)銷,進(jìn)項(xiàng)稅額正常抵扣,銷項(xiàng)稅額計(jì)算繳納。銷項(xiàng)稅額在納稅申報(bào)時(shí)填入未開(kāi)具發(fā)票列對(duì)應(yīng)的16%稅率欄,免稅銷售額填入對(duì)應(yīng)的未開(kāi)具發(fā)票列免稅欄
2018-09-14 13:02:37

你好;出口是免增值稅的 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1684462694355793305&wfr=spider&for=pc電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅
2022-03-07 14:29:08

您好,增值稅還是按原先的申報(bào)方式申報(bào),但是增值稅申報(bào)表上有幾個(gè)和出口有限的數(shù)據(jù)需要你計(jì)算填寫。而且每個(gè)月申報(bào)免抵退之前必須先申報(bào)增值稅(如果你是生產(chǎn)型出口企業(yè)的話,外貿(mào)出口企業(yè)的申報(bào)不受增值稅申報(bào)的影響)。
2018-04-04 08:09:15
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