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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-02-20 15:25

你好;   你分錄都沒有做對的  ; 第一個圖片是錯誤的; 你這個跨年了嗎   

背后的花生 追問

2023-02-20 15:31

老師,已經(jīng)跨年了,21年的賬了

meizi老師 解答

2023-02-20 15:37

你好;  分錄還是錯誤的;  你第一筆圖一是對的;  圖二先去紅沖了.    然后再做正確的  

背后的花生 追問

2023-02-20 15:39

正確的分錄要怎么寫呢

背后的花生 追問

2023-02-20 15:41

兩個憑證是之前會計做的,21年的賬了,,,我現(xiàn)在需要更正下,因為現(xiàn)在未交增值稅余額是貸方-280

meizi老師 解答

2023-02-20 15:44

你好; 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費用 ;這樣做抵減哈   

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
還有這筆賬里的稅費怎么處理
2017-03-29 12:05:58
您好,如果不涉及損益科目的,或者涉及損益科目,金額不大的,可以直接在今年更正處理。如果涉及損益科目,金額較大的(超過上年利潤的10%以上),通過以前年度損益調(diào)整科目處理。
2018-03-07 22:28:32
跨年度更正時,第二份憑證的主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)改為以前年度損益調(diào)整
2019-08-06 10:34:05
你好,同學(xué)。你這跨年了,第二種對的
2020-03-30 10:41:12
同學(xué),你的問題沒有全,圖片是?
2022-02-19 20:43:16
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