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職稱計算機高級

2023-02-20 11:35

結(jié)轉(zhuǎn)金稅盤月末主要有兩種方法:第一種是將票據(jù)中的發(fā)票金額合計到匯總表上,然后將發(fā)票原件送到稅務(wù)部門歸檔,并在匯總表上輸入結(jié)轉(zhuǎn)信息;第二種,需要登錄稅控盤系統(tǒng),進入【開票管理】——【發(fā)票管理】——【月結(jié)匯總】,在彈出的對話框中輸入當(dāng)月的月結(jié)金額,然后“確定”月結(jié)即可。此外,月末結(jié)轉(zhuǎn)金稅盤還需要確認(rèn)當(dāng)月開具發(fā)票及收入是否一致,以及確認(rèn)發(fā)票金額是否正確,確保發(fā)票信息的準(zhǔn)確性。

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結(jié)轉(zhuǎn)金稅盤月末主要有兩種方法:第一種是將票據(jù)中的發(fā)票金額合計到匯總表上,然后將發(fā)票原件送到稅務(wù)部門歸檔,并在匯總表上輸入結(jié)轉(zhuǎn)信息;第二種,需要登錄稅控盤系統(tǒng),進入【開票管理】——【發(fā)票管理】——【月結(jié)匯總】,在彈出的對話框中輸入當(dāng)月的月結(jié)金額,然后“確定”月結(jié)即可。此外,月末結(jié)轉(zhuǎn)金稅盤還需要確認(rèn)當(dāng)月開具發(fā)票及收入是否一致,以及確認(rèn)發(fā)票金額是否正確,確保發(fā)票信息的準(zhǔn)確性。
2023-02-20 11:35:36
你好,借:管理費用-辦公費 (金額紅字) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅
2018-09-29 12:45:05
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 然后把管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了
2017-07-10 14:50:51
一、借:管理費用——辦公費 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 三、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
2018-10-09 11:39:31
您好,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅。同時,借;應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2017-11-10 18:43:04
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