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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-02-20 11:20

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 0.9 
借:其他應(yīng)付款-暫估 12-10.9 
貸:未分配利潤

豆豆 追問

2023-02-20 11:32

老師,然后匯算清繳時納稅調(diào)增2萬元是嗎,分錄可以不用 以前年度損益調(diào)整 科目是吧,是一般納稅人。

文文老師 解答

2023-02-20 11:41

已經(jīng)用了未分配利潤,匯算清繳時納稅調(diào)增2萬元。

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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 0.9 借:其他應(yīng)付款-暫估 12-10.9 貸:未分配利潤
2023-02-20 11:20:38
你好,借銷售費用,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-11-11 17:24:01
您好,這樣可以的,但是最好記在應(yīng)交稅費-待認證增值稅科目。
2018-02-01 13:53:53
你好 建議今年把銷售費用改利潤分配
2020-12-10 11:18:09
一般不設(shè)置這樣的明細科目哦
2022-08-08 15:26:03
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