
我司是建筑工程,前幾個月暫估工程成本未支付,分錄:借:合同成本貸:應付賬款;現(xiàn)在暫估成本變少了,應該怎么做分錄?
答: 你好,沖銷暫估,根據(jù)取得 的發(fā)票入賬
建筑工程,前幾個月暫估工程成本未支付,分錄:借:合同成本貸:應付賬款;現(xiàn)在暫估成本變少了,我們做了反分錄,但在本月利潤表沒有顯示負的,本年成本也沒有減少哦
答: 你好,你有確定收入,成本嗎,還是只是計入 了合同成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我去年12月份暫估了成本借:工程施工—合同成本—暫估貸:應付賬款—暫估結轉成本借:主營業(yè)務成本貸:工程施工—合同成本—暫估等到今年3月份我需要沖暫估借:工程施工—合同成本—暫估 貸:應付賬款—暫估(紅字)借:工程施工—合同成本貸:銀行存款借:以前年度調整損益貸:工程施工—合同成本借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度調整損益這些分錄對嗎?
答: 同學你好 對的 是這樣做的


藍馥馨 追問
2017-10-13 15:09
鄒老師 解答
2017-10-13 15:10
藍馥馨 追問
2017-10-13 15:13
鄒老師 解答
2017-10-13 15:13
藍馥馨 追問
2017-10-13 15:18
鄒老師 解答
2017-10-13 15:19